Empenho | 560/2025 |
Data Empenho | 28/07/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Credor | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
CPF/CNPJ | 26976381000566 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.374,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.374,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00380 |
Contrato | 143/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 18/07/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | 1º TA a ATA de RP 004/SEGES-COBES/2023, cujo objeto é o fornecimento de papel sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2 - SGA - 21 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 17.374,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.374,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.374,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |