| Empenho | 560/2025 |
| Data Empenho | 28/07/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | 26976381000566 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.374,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.374,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00380 |
| Contrato | 143/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 18/07/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA a ATA de RP 004/SEGES-COBES/2023, cujo objeto é o fornecimento de papel sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2 - SGA - 21 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 17.374,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.374,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.374,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |