Empenho | 827/2024 |
Data Empenho | 17/12/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
CPF/CNPJ | 48873564000165 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.287,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.287,70 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 195/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 12/12/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de insumos de enfermagem, conforme especificações constantes do Item 4.1.1 do Termo de Referência - Especificações Técnicas do Edital de Dispensa de Licitação N° 22/2024 (CMSP-INC-2024/11085-A) |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 16.287,70 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.287,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.287,70 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |