| Empenho | 736/2024 |
| Data Empenho | 18/11/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | LPM TELEINFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 03756801000170 |
| Valor Total Empenhado | R$ 25.477,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 25.477,40 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00235 |
| Contrato | 178/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 01/11/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata 13/2024-Aquisição de peças reposição de decteção de Alarme de incêndio |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 25.477,40 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 25.477,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 25.477,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |