| Empenho | 690/2024 |
| Data Empenho | 29/10/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157015941 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.791,34 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.791,34 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00152 |
| Contrato | 93/2020 |
| Data da Publicação | 11/03/2020 |
| Data da Assinatura | 17/02/2020 |
| Data da Vigência | 17/04/2022 |
| Número Original Contrato | 03/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Renovação/aquisição de licenças, para os equipamentos da solução de firewall, incluindo suporte técnico, com substituição de equipamentos e componentes, se necessário. Substituição do SOF nº 21/2020 devido alteração do Credor. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 293.000,00 |
| Valor Pago | R$ 543,192 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 560.568,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 560.568,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 268.893,00 |
| Valor Liquidado | R$ 543.192,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,01 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |