| Empenho | 673/2024 |
| Data Empenho | 17/10/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | SAO PAULO TURISMO SA |
| CPF/CNPJ | 62002886000160 |
| Valor Total Empenhado | R$ 80.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 80.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00395 |
| Contrato | 147/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 31/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais externos da CMSP. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 709.579,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 141.916,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 283.832,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 141.916,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |