| Empenho | 667/2024 |
| Data Empenho | 16/10/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 51048656000115 |
| Valor Total Empenhado | R$ 18.499,10 |
| Valor Anulado | R$ 18.499,10 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00444 |
| Contrato | 83/2024 |
| Data da Publicação | 01/05/2024 |
| Data da Assinatura | 01/05/2024 |
| Data da Vigência | 01/05/2025 |
| Número Original Contrato | ARP 06/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de cabos elétricos, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 61.339,10 |
| Valor Pago | R$ 24,806 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 42.840,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 42.840,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.840,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |