Empenho | 647/2024 |
Data Empenho | 30/09/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 33 - Passagens para o Exterior |
Subelemento | - Passagens e Despesas com Locomoção |
Item da despesa | - Passagens Aéreas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | 20213607000167 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.917,89 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.917,89 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00565 |
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Contrato | 158/2024 |
Data da Publicação | 30/09/2024 |
Data da Assinatura | 30/09/2024 |
Data da Vigência | 25/09/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Passagem aérea para o trecho São Paulo para Washington-DC Data: 09/10/2024 as 10:05 hs. Washington-DC para São Paulo Data: 14/10/2024, desembarcando em SP no dia 15/10/2024 as 05:40 - Servidor Alessandro de Oliveira Braz - RF 28.890 - Chefe de Gabinete da Presidência, conforme CMSP-RQS-2024/00135-A da Presidência. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 5.917,89 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.917,89 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.917,89 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |