| Empenho | 628/2024 | 
| Data Empenho | 23/09/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Indenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil | 
| Subelemento | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 
| Item da despesa | Férias Indenizadas - Pessoal Ativo | 
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 
| CPF/CNPJ | 00259294000000 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 58.363,30 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 58.363,30 | 
| Valor Liquidado | R$ 58.363,30 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 58.363,30 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00961 |