| Empenho | 544/2024 |
| Data Empenho | 11/08/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Antisépticos e Desinfetantes |
| Credor | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 15631315000104 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.379,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.379,60 |
| Valor Liquidado | R$ 2.379,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.379,60 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00199 |
| Contrato | 141/2022 |
| Data da Publicação | 06/09/2022 |
| Data da Assinatura | 04/09/2022 |
| Data da Vigência | 03/09/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento futuro e eventual de alcool em gel 70%. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 18.150,00 |
| Valor Pago | R$ 2,650 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.650,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.650,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 18.150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.650,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |