| Empenho | 531/2024 | 
| Data Empenho | 24/07/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Material Farmacológico | 
| Subelemento | Material de Consumo | 
| Item da despesa | Medicamentos Diversos | 
| Credor | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 
| CPF/CNPJ | 06628333000146 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 480,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 480,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 480,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 480,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00385 | 
| Contrato | 115/2024 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 07/02/2025 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de Registro de Preços nº 726/2024-SMS.G - Item 01 e Ata de Registro de Preços nº 857/2024-SMS.G - Item 03 e 04- Aquisição de diversos medicamentos- SGA 83 | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 480,00 | 
| Valor Pago | R$ 480 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 480,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 480,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 480,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |