| Empenho | 270/2024 |
| Data Empenho | 11/03/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético |
| Subelemento | Auxílio-Alimentação |
| Item da despesa | Vale-Refeição - Cartão Magnético - RPPS |
| Credor | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 69034668000156 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.749.700,00 |
| Valor Anulado | R$ 10.749.700,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00282 |
| Contrato | 35/2021 |
| Data da Publicação | 19/03/2021 |
| Data da Assinatura | 11/03/2021 |
| Data da Vigência | 10/03/2024 |
| Número Original Contrato | 08/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de Vale Refeição |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 28.637.200,00 |
| Valor Pago | R$ 75,935,100 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 83.205.300,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 114.220.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 63.001.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 78.721.600,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 31.015.100,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |