| Empenho | 229/2024 |
| Data Empenho | 06/02/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Emissão de Certificados Digitais |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Emissão de Certificados Digitais |
| Credor | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
| CPF/CNPJ | 14121957000109 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.288,70 |
| Valor Anulado | R$ 15.601,50 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 687,20 |
| Valor Liquidado | R$ 687,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 687,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00517 |
| Contrato | 42/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/03/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Emissão de Certificados digitais e vistorias técnicas |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 31.500,00 |
| Valor Pago | R$ 12,627 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 31.500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 31.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.895,60 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |