| Empenho | 81/2023 |
| Data Empenho | 15/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Credor | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA |
| CPF/CNPJ | 05359927000136 |
| Valor Total Empenhado | R$ 30.705,00 |
| Valor Anulado | R$ 20.470,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.235,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.235,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 10.235,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 14/2022 |
| Data da Publicação | 08/02/2022 |
| Data da Assinatura | 31/01/2022 |
| Data da Vigência | 31/01/2024 |
| Número Original Contrato | 03/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de solução integrada de firewall de próxima geração (NGFW). |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 137.820,00 |
| Valor Pago | R$ 199,230 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 229.935,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 272.240,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 122.820,00 |
| Valor Liquidado | R$ 209.465,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 42.304,70 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |