| Empenho | 564/2023 | 
| Data Empenho | 11/09/2023 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético | 
| Subelemento | Auxílio-Alimentação | 
| Item da despesa | Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético - RGPS | 
| Credor | TICKET SERVICOS SA | 
| CPF/CNPJ | 47866934000174 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 6.328.310,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.328.310,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 4.113.300,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 4.113.300,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00264 | 
| Contrato | 248/2018 | 
| Data da Publicação | 17/09/2018 | 
| Data da Assinatura | 12/09/2018 | 
| Data da Vigência | 11/12/2023 | 
| Número Original Contrato | 90/2018 | 
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética. | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
| Valor Principal | R$ 20.450.600,00 | 
| Valor Pago | R$ 89,668,100 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 93.291.800,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 117.961.000,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 85.369.200,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 89.668.100,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 24.669.500,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |