| Empenho | 508/2023 | 
| Data Empenho | 07/08/2023 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Férias - Pagamento Antecipado | 
| Subelemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 
| Item da despesa | Férias - Abono Pecuniário - Pagamento Antecipado (CLT) | 
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 
| CPF/CNPJ | 00259294000000 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 89.411,90 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 89.411,90 | 
| Valor Liquidado | R$ 89.411,90 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 89.411,90 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/01020 ou CMSP-PAD-2023/00010 |