Empenho | 37/2023 |
Data Empenho | 13/01/2023 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | 09137728000134 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.683,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.683,70 |
Valor Liquidado | R$ 5.683,70 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.683,70 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00198 |
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Contrato | 15/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 07/02/2021 |
Data da Vigência | 07/02/2024 |
Número Original Contrato | 01/2021 |
Objeto Contrato Contrato | serviço para autenticação de usuários em redes wireless com suporte técnico.
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Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 49.699,90 |
Valor Pago | R$ 131,640 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 146.128,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 286.826,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 111.794,00 |
Valor Liquidado | R$ 136.469,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 140.698,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |