Empenho | 237/2020 |
Data Empenho | 20/02/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Auxílio-Alimentação |
Subelemento | - Auxílio-Alimentação |
Item da despesa | - Vale-Refeição - RGPS |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | TICKET SERVICOS SA |
CPF/CNPJ | 47866934000174 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.861.680,00 |
Valor Anulado | R$ 1.345.230,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.516.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.516.450,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.516.450,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00209 |