Empenho109/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAuxílio-Transporte
Subelemento - Auxílio-Transporte
Item da despesa - Auxílio-Transporte - RPPS
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 92.000,00
Valor AnuladoR$ 7.884,53
Valor Empenhado LíquidoR$ 84.115,50
Valor LiquidadoR$ 84.115,50
Valor Pago ExercícioR$ 84.115,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo