Empenho101/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos - 0
CredorWOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ06222565000108
Valor Total EmpenhadoR$ 45.576,00
Valor AnuladoR$ 3.798,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 41.778,00
Valor LiquidadoR$ 41.778,00
Valor Pago ExercícioR$ 41.778,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo