Empenho775/2018
Data Empenho20/11/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Item da despesa - Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS
Fonte de Recursos - 0
CredorCMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT
CPF/CNPJ00250382000000
Valor Total EmpenhadoR$ 250.000,00
Valor AnuladoR$ 211.827,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 38.172,80
Valor LiquidadoR$ 38.172,80
Valor Pago ExercícioR$ 38.172,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo