Empenho | 656/2018 |
Data Empenho | 04/09/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 33 - Passagens para o País |
Subelemento | - Passagens e Despesas com Locomoção |
Item da despesa | - Passagens Aéreas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | 20213607000167 |
Valor Total Empenhado | R$ 39.375,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 39.375,00 |
Valor Liquidado | R$ 39.375,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 39.375,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 230/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 15/08/2018 |
Data da Vigência | 14/08/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | registro de percentual de desconto para futura e eventual aquisição de passagens aérea nacionais e internacionais. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 150.000,00 |
Valor Pago | R$ 68,870 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 68.870,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 123.942,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 68.870,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 55.072,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |