Empenho55/2018
Data Empenho14/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Item da despesa - Férias - Abono 1/3 Constitucional - RPPS
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO
CPF/CNPJ00251252000000
Valor Total EmpenhadoR$ 23.000,00
Valor AnuladoR$ 4.840,92
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.159,10
Valor LiquidadoR$ 18.159,10
Valor Pago ExercícioR$ 18.159,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo