Empenho533/2018
Data Empenho19/06/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
Elemento
Subelemento - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
Item da despesa - Auxílio-Doença - RPPS
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO
CPF/CNPJ00251251000000
Valor Total EmpenhadoR$ 30.000,00
Valor AnuladoR$ 12.651,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.348,60
Valor LiquidadoR$ 17.348,60
Valor Pago ExercícioR$ 17.348,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo