Empenho118/2018
Data Empenho17/01/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos - 0
CredorMOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI
CPF/CNPJ03967763000102
Valor Total EmpenhadoR$ 30.024,50
Valor AnuladoR$ 16.922,90
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.101,60
Valor LiquidadoR$ 13.101,60
Valor Pago ExercícioR$ 13.101,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo