Empenho104/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAuxílio-Transporte
Subelemento - Auxílio-Transporte
Item da despesa - Auxílio-Transporte - RGPS
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C.
CPF/CNPJ00251231000000
Valor Total EmpenhadoR$ 550.000,00
Valor AnuladoR$ 483.878,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 66.122,10
Valor LiquidadoR$ 66.122,10
Valor Pago ExercícioR$ 66.122,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo