Empenho103/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAuxílio-Transporte
Subelemento - Auxílio-Transporte
Item da despesa - Auxílio-Transporte - RPPS
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO
CPF/CNPJ00251241000000
Valor Total EmpenhadoR$ 28.000,00
Valor AnuladoR$ 27.219,50
Valor Empenhado LíquidoR$ 780,51
Valor LiquidadoR$ 780,51
Valor Pago ExercícioR$ 780,51
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo