Empenho519/2017
Data Empenho11/06/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoLocação de Mão-de-Obra
Subelemento - Locação de Mão-de-Obra
Item da despesa - Copa e Cozinha
Fonte de Recursos - 0
CredorARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ05576482000146
Valor Total EmpenhadoR$ 284.287,00
Valor AnuladoR$ 16.152,70
Valor Empenhado LíquidoR$ 268.135,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 14.375,90
Número do Processo