Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO TEIXEIRA - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.611.693/0001-85 AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA 647,00 
647,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 1.080,70 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 320,00 
1.400,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 800,00 
800,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 30,47 
30,47
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 01.927.895/0001-77 MAURO COGO ME 1.218,93 
1.218,93
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELESP 781,39 
781,39
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.649,95 
6.649,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.471.746/0001-05 MARIA PAULA GRAFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP 1.721,55 
1.721,55
 13.699,99


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.699,99

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.812,00