| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.045.884/0001-10 | AUTO POSTO TUPI LTDA. | 631,00 |
631,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 187,64 |
187,64 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 910.883.28/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 62,17 |
62,17 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 211,12 |
211,12 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 168,92 |
168,92 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. | 2.804,04 |
2.804,04 | | | 7.761,64 |