Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADOLFO QUINTAS - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.058.354/0001-00 NOVA CURUÇA AUTO POSTO LTDA 42,19 
 06.958.790/0001-07 AUTO POSTO EXPED VILA GRANADA LTDA EPP 90,00 
 07.431.970/0001-90 AUTO POSTO BRASIL LTDA 53,02 
 08.841.569/0001-91 AUTO POSTO BANDEIRA ROCHA LTDA 46,00 
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 30,00 
 04.909.888/0001-30 AUTO POSTO RIO DA PRATA LTDA 73,00 
334,21
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 380,85 
380,85
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
 09.159.420/0001-90 EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME 6.000,00 
6.450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 173,95 
173,95
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 44,26 
44,26
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 44.930.402/0001-60 ARTES GRAFICAS SMG LTDA 4.200,00 
4.200,00
 13.200,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 13.200,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 80.800,55