Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 888,99 |
888,99 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38,40 |
38,40 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 08.852.863/0001-07 | BULK JET DO BRASIL REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA-ME | 105,00 |
| 09.454.403/0001-85 | M.R. DE MATOS OLIVEIRA INFORMATICA-ME | 45,00 |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER | 459,70 |
609,70 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
| 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO | 200,00 |
2.050,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 91.088.328/0001-67 | TERRA | 39,09 |
39,09 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 05.245.222/0001-98 | GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA | 200,00 |
200,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 166,93 |
166,93 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 470,16 |
470,16 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 975,16 |
975,16 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.500,00 |
2.500,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.314,75 |
2.314,75 | | 12.417,93 |