Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ELISEU GABRIEL - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 888,99 
888,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 38,40 
38,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 08.852.863/0001-07 BULK JET DO BRASIL REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA-ME 105,00 
 09.454.403/0001-85 M.R. DE MATOS OLIVEIRA INFORMATICA-ME 45,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER 459,70 
609,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.302.948/0001-00 BETS INFORMATICA LTDA - ME 1.850,00 
 00.382.254/0001-11 ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO 200,00 
2.050,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA 39,09 
39,09
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.245.222/0001-98 GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA 200,00 
200,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 166,93 
166,93
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 470,16 
470,16
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 975,16 
975,16
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 2.500,00 
2.500,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.487.073/0001-24 MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE 2.314,75 
2.314,75
 12.417,93


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.417,93

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 71.269,56