Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 528,00 
 09.091.553/0001-71 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA 19,00 
547,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 227,50 
227,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 350,00 
350,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 93,54 
93,54
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 42,09 
42,09
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 510,00 
510,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 490,00 
490,00
 4.174,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 4.174,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.495,41