| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 656,94 |
656,94 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 01.594.063/0012-39 | VAZ ESTACIONAMENTO LTDA | 12,00 |
12,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 208,50 |
208,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 549,00 |
549,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 29,90 |
29,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.151.640/0001-19 | DIB, FERNANDES & STOFELLA ASS. CONS. POL. PUB. REL. GOV. LTDA | 3.200,00 |
3.200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECFOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 126,93 |
126,93 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 467,76 |
467,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19.506,00 |
19.506,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 3.020,00 |
3.020,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 6.000,00 |
6.000,00 | | | 37.491,78 |