Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 542,04 
542,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 635,00 
635,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.049.185/0001-78 COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME 125,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.382,00 
1.507,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A 348,13 
348,13
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 98,05 
98,05
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 299,07 
299,07
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8.553,60 
8.553,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.711.421/0001-81 LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP 4.410,00 
 64.617.236/0001-54 PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP 377,72 
4.787,72
 18.387,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 18.387,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 70.379,47