Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - julho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 572,65 
572,65
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.985,04 
3.985,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA 1.055,25 
1.055,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA 332,00 
332,00
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 237,00 
237,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 47,86 
47,86
 6.229,80


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 6.229,80

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 121.012,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.525,19