Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AGNALDO TIMÓTEO - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.295,55 
1.295,55
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,95 
7,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 516,65 
516,65
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.000,00 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA 1.034,84 
2.034,84
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.000,00 
1.000,00
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.417,30 
1.417,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 184,10 
184,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 58.716.572/0001-51 IZAR ARTES GRÁFICAS LTDA. 8.000,00 
8.000,00
 16.787,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 16.787,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 93.369,07