Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADOLFO QUINTAS - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 01.693.903/0001-68 AUTO POSTO GABRIELA LTDA 40,00 
 03.680.221/0001-46 AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE LTDA 46,00 
 06.958.790/0001-07 AUTO POSTO EXPED VILA GRANADA LTDA EPP 50,00 
 08.841.569/0001-91 AUTO POSTO BANDEIRA ROCHA LTDA 80,00 
 50.055.003/0001-09 POSTO DE SERVIÇOS LESTE OESTE LTDA 44,00 
 50.770.353/0001-49 TORINO AUTO POSTO LTDA 40,00 
 59.675.876/0001-80 BRIDGE - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 44,00 
 01.498.720/0001-91 CENTRO AUTOM.MAXI PETRO LTDA 48,00 
392,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 246,60 
246,60
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.159.420/0001-90 EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME 6.000,00 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
6.450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 148,46 
148,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 88,35 
88,35
 8.942,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.942,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.742,89