| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.123.428/0001-16 | AUTO POSTO R R LTDA | 100,00 |
100,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 68.483.148/0001-68 | RTB COPIADORA LTDA | 49,40 |
49,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0022-84 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 215,26 |
| | 02.320.179/0001-90 | ADJ COM. DE CARIMBOS IMPRESSOS LTDA. ME | 27,00 |
242,26 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.639.434/0001-97 | HELPYOU BRASIL LTDA | 100,00 |
100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 688,50 |
688,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,25 |
2,25 | | | 3.347,16 |