Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO PRADO - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 1.172,74 
1.172,74
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA - ME 400,00 
400,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 ABRIL ASSINATURAS 59,53 
59,53
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 987,00 
987,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 26.845,18 
26.845,18
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.362.811/0001-96 NEGRAF GRÁFICA E ACABAMENTO LTDA. ME 6.250,00 
6.250,00
 37.429,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 37.429,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.482,52