Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 416,38 
416,38
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 1.263,40 
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COM. E IND. GR¿FICA LTDA 764,54 
2.027,94
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME 150,00 
150,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 732,01 
732,01
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.856,36 
2.856,36
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.023.310/0001-04 ALL WIN PROPAGANDA LTDA 4.380,00 
4.380,00
 12.179,62


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 12.179,62

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.082,22