Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - outubro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 1.171,22 
1.171,22
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.268,10 
 73.014.185/0001-67 F. BUENO PRESENTES - ME 5.416,49 
6.684,59
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 260,66 
260,66
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.449.992/0056-38 VIVO S/A 326,14 
326,14
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 551,00 
551,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 357,69 
357,69
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.873,68 
2.873,68
 14.874,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 14.874,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 172.875,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 141.144,54