Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - maio/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA 830,00 
830,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.136.452/0001-44 MC CARTUCHOS& ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA - ME 421,30 
421,30
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.890.839/0001-91 GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 320,00 
320,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 266,40 
266,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.277,64 
3.277,64
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 17.588.372/0001-83 CRISAN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - EPP 4.160,22 
4.160,22
 11.924,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 11.924,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.406,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.488,91