Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO NOMURA - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.895.653/0001-08 POSTO PAISAGEM LTDA 885,03 
885,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 138,85 
 09.346.686/0001-41 R M ALEOTTI INFORMATICA ME 327,03 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 879,60 
 61.780.615/0002-53 LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 640,00 
1.985,48
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.728.679/0001-53 JHM DIGITAÇÃO LTDA ME 520,00 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA 854,11 
1.374,11
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 109,30 
109,30
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 100,00 
100,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 865,63 
865,63
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 21,00 
21,00
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 00.567.580/0001-01 LUCIMAR STRALHOTO 87,00 
 05.547.244/0001-02 PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP 176,40 
263,40
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA 3.075,00 
 54.450.705/0001-30 GRAFICA TRES PONTAS LTDA 1.932,45 
5.007,45
 12.942,40


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 12.942,40

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.860,65