Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - fevereiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 442,54 
442,54
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,95 
4,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 509,60 
 07.212.028/0001-31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 252,71 
762,31
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 261,35 
261,35
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 128,74 
128,74
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 242,02 
242,02
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 160,00 
160,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.259,65 
5.259,65
 10.208,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 10.208,97

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 18.967,46