Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAIR TATTO - maio/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 1.572,65 
1.572,65
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 59.408.849/0001-41 JOSE FREIXA ALVAREZ BAZAR-ME 2.931,40 
2.931,40
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.477,50 
2.477,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 150,00 
150,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 276,67 
276,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 616,10 
616,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.651.238/0001-87 FABRICA SETE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 4.756,80 
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.973,00 
7.729,80
 18.403,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 18.403,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.406,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.960,35