Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 982,40 
982,40
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 476,05 
476,05
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 57,79 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 31,90 
89,69
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.445.225/0001-26 NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME 800,00 
800,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.346.658/0001-61 KAYATT, SILVESTRI, ROSSETTI E BÁRBARA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.200,00 
6.200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 229,74 
229,74
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 746,60 
746,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 304,39 
304,39
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.755.600/0001-83 MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 1.978,06 
1.978,06
 13.721,68


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.721,68

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 134.065,44