Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA 883,11 
883,11
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 01.677.543/0001-00 GRAFICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA 17,84 
 07.136.452/0001-44 MC CARTUCHOS E ACESSORIOS DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA ME 1.821,00 
 18.130.588/0001-63 W TONER BRASIL 4.453,60 
6.292,44
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.890.839/0001-91 GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA 320,00 
320,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.866.550/0001-74 AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA 4.875,75 
4.875,75
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 313,12 
313,12
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.084,20 
1.084,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 15.247.392/0001-65 QUALITY FINE GRÁFICA E EDITORA COM. IMP. DE PAPÉIS EIRELI ME 7.500,00 
7.500,00
 23.917,66


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 23.917,66

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.275,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 122.072,01