Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. 50,00 
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 220,00 
270,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 5,25 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 377,85 
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADAO LTDA 16,00 
399,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S.A. O ESTADO DE S.PAULO 398,00 
398,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 11.849.109/0001-14 ALVES & MORAIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00 
7.000,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 219,39 
219,39
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 169,84 
169,84
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 6.970,00 
6.970,00
 17.341,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 17.341,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.712,69