| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.299.881/0001-07 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA | 442,61 |
442,61 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 881,50 |
881,50 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DA MANHÃ SA | 52,90 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM. LTDA | 34,70 |
87,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 314,36 |
314,36 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 362,10 |
362,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.472.252/0001-74 | ROGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL E OFF-SET | 3.260,00 |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 1.189,20 |
4.449,20 | | | 8.868,37 |