Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MISSIONÁRIO JOSE OLIMPIO - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.436.690/0001-39 AUTO POSTO CAROLINA LTDA 398,47 
398,47
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 38,25 
38,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.703.286/0001-25 SIDNEI DE SOUZA MACHADO-ME 1.867,74 
1.867,74
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.909.797/0001-06 CONSELHEIRO VALENTIM LTDA - EPP 900,00 
900,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.773.001/0001-20 JOSÉ ANTONIO DOMINGOS INFORMÁTICA - ME 3.500,00 
3.500,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 242,39 
242,39
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA 713,66 
713,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25,25 
25,25
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.372.833/0001-09 PRINT CLASS SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. ME 4.805,99 
4.805,99
 14.206,50


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 14.206,50

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.138,11